|
Faktúra |
FO/2019/055
|
Vedenie účtovníctva za 3.Q 2019
|
500,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
16.10.2019 |
|
Faktúra |
121037256
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
151,82 |
s DPH |
02.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
21500795
|
Suroviny na prípravu stravy
|
38,41 |
s DPH |
16.03.2021 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
202109
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
23.03.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
179/2021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
52,50 |
s DPH |
29.03.2021 |
Vojtech Petrík |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
221050249
|
Zabezpečenie činnosti PZS za 1.Q 2021
|
60,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
221050248
|
Zabezpečenie činnosti PO a BOZP za 1.Q 2021
|
119,50 |
s DPH |
07.04.2021 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
P2021118
|
Prezenty na Deň učiteľov
|
240,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
Volcano s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
22001538
|
Kopírovacie služby za III 2021
|
9,98 |
s DPH |
06.04.2021 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
8280625080
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
210101289
|
Školské ovocie
|
11,23 |
s DPH |
18.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
7982151
|
Suroviny na prípravu stravy
|
126,62 |
s DPH |
12.03.2021 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Faktúra |
210101858
|
Školské ovocie
|
6,40 |
s DPH |
30.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
210101682
|
Školské ovocie
|
13,24 |
s DPH |
25.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
121041088
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
207,07 |
s DPH |
23.03.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
202111
|
Dodávka drevených peliet
|
2 073,60 |
s DPH |
16.04.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
7292928875
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 03/2021
|
617,24 |
s DPH |
14.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
8281134272
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
19.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
121052825
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
274,49 |
s DPH |
13.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |
|
Faktúra |
210102347
|
Školské ovocie
|
6,50 |
s DPH |
15.04.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
05.06.2021 |