• Faktúry

        •  

          September 2012

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          5590010984

          IVES Košice

          Mzdy a ekonomika – obnovenie programu

          71,70

          70789436

          KOMENSKY, s.r.o., KE

          Virtuálna knižnica za 08/2012

          6,64

          824639

          ILLE-Papier-SK

          Toaletné potreby

          22,18

          8742042940

          Slovak Telekom, a.s.

          Telekomunikačné služby

          17,50

          7209757522

          Slovak Telekom, a.s.

          Telekomunikačné služby

          20,08

           

          Október 2012

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          70789436

          KOMENSKY, s.r.o., KE

          Virtuálna knižnica za 09/2012

          6,64

          12051265

          LIVONEC, s.r.o.

          Zabezpečenie činnosti BOZP a PO

          119,50

          2743030287

          Slovak Telekom, a.s.

          Telekomunikačné služby

          17,03

          7210819432

          Slovak Telekom, a.s.

          Telekomunikačné služby

          20,47

          91-2-0003266

          ASC agenda,s.r.o.

          Aktualizácia programu aSc Agenda 2013

          63,00

          7810073567

          VSE a.s.

          Úrok z omeškania

          7,59

          2120248

          M.  Sokol - OPTIMAX

          Údržba, oprava kopírovacieho stroja

          162,12

           

          November 2012

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          2012040

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2455,96

          201209199

          KOMENSKY s.r.o.

          Virtuálna knižnica za 10/2012

          6,64

          7475090787

          VSE a.s.

          Elektrina – dodávka a distribúcia

          1724,00

          8744018192

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          17,02

          12278

          Ing. Peter Toronský

          Odborné  prehliadky tlakových zariadení

          180,00

          2116563571

          VVS a.s.

          Vodné a stočné

          270,06

          121516

          Ing. J. Vlček – TOPSET

          Aktualizácia softvéru – účtovníctvo

          12.60

          5201205257

          KOMENSKY s.r.o.

          Virtuálna knižnica za 12/2012

          6,64

          7211895852

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          20,08

          121422

          PcProfi s.r.o.

          Interaktívna tabuľa – (časť sumy fa.)

          498,01

           

          December 2012

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          201209975

          KOMENSKY s.r.o.

          Virtuálna knižnica za 11/2012

          6,64

          6745019233

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          16,74

          12051682

          Livonec, s.r.o.

          Zabezpečenie činnosti BOZP a PO

          119,50

          2012045

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2075,86

          7212984237

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          20,08

          201212003

          UNI3X s.r.o.

          Inštalácia pripojenia internetu

          50,00

          2305271228

          Daffer spol. s r.o.

          Ozvučovacie zariadenie Skytec

          400,00

           

           

          Január  2013

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          2012048

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2305,80

          2745997696

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          16,74

          1132200304

          ŠEVT a.s.

          Tlačivá

          25,18

          70789436

          KOMENSKY s.r.o.

          Virtuálna knižnica za 2013

          79,63

          7280096915

          VSE a.s.

          Nedoplatok za 2012

          14,53

          2013003

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2167,00

          7300609425

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          20,78

          2013006

          NEW LINE TRADE s.r.o

          Dodávka drevených peletiek

          1944.60

          00032013

          Ondrej Kurjan

          Rekonštrukcia svietidiel

          89,68

           

          Február 2013

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          9746975672

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          16,74

          7421108395

          VSE a.s.

          Dodávka a distribúcia elektriny

          1605,00

          2116885632

          VVS, a.s.

          Vodné a stočné 7.11.2012-1.2.2013

          324,96

          2013008

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2027,98

          7301730288

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          24,23

          SR13004582

          Ille s.r.o.

          Spotrebný materiál – toaletný papier, mydlo

          22,18

          1130646

          KOSIT a.s.

          Likvidácia chemikálií z kabinetu chémie

          315,23

           

          Marec  2013

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          04/2013

          Firma MACKANIČ

          Oprava vodovodného potrubia v ZŠ

          384,00

          7747958827

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          16,74

          2013010

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2060,52

          SR13006768

          Ille s.r.o.

          Spotrebný materiál – toaletný papier, mydlo

          4,27

          007/2013

          Tirpák František ml.

          Kominárske práce

          67,55

          2013011

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          1050,00

          7302862090

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          24,08

          2013013

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          2698,50

           

          Apríl 2013

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          13050244

          Livonec, s.r.o.

          Zabezpečenie BOZP

          119,50

          2013014

          NEW LINE TRADE s.r.o.

          Dodávka drevených peletiek

          651,00

          5748938594

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          17,28

          7303986808

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          24,32

          SR13009944

          Ille s.r.o.

          Spotrebný materiál – toaletný papier, mydlo

          22,18

          7461193182

          VSE a.s.

          Elektrina - dodávka a distribúcia

          1605,00

           

          Máj 2013

           

          Číslo faktúry

          Dodávateľ

          Predmet

          Suma v €

          153/2013

          Vojtech Patrík

          Revízia hasiacich prístrojov

          33,84

          130944

          TOPSET

          Počítačový program – mzdy, ekonomika

          144,00

          3749924468

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          16,81

          7305127114

          Slovak Telekom a.s.

          Telekomunikačné služby

          24,22

          2117204509

          VVS a.s.

          Vodné a stočné

          267,24