|
|
Faktúra |
22001993
|
Kopírovacie služby za XII/2020
|
3,11 |
s DPH |
21.12.2020 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220051674
|
Zabezpečenie činnosti PZS za 4.Q 2020
|
60,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220051673
|
Zabezpečenie činnosti PO a BOZP za 4.Q 2020
|
119,50 |
s DPH |
21.12.2020 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8273715664
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
21.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120222926
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
358,63 |
s DPH |
07.01.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8276933769
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200439
|
Potreby do ŠKD
|
354,00 |
s DPH |
10.11.2020 |
OBALEX - Košice, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1243900741
|
Nákup kníh z projektu Čítame radi
|
499,97 |
s DPH |
05.03.2021 |
Martinus, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100941
|
Suroviny na prípravu stravy
|
12,87 |
s DPH |
11.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100581
|
Suroviny na prípravu stravy
|
9,02 |
s DPH |
04.03.2021 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279290792
|
Telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
17.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/014
|
Vedenie účtovníctva za 1.Q 2021
|
500,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/010
|
Výroba a doručenie pečiatky
|
21,50 |
s DPH |
15.03.2021 |
Obec Košická Belá |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293785667
|
Dodávka a distribúcia elektriny za 02/2021
|
522,77 |
s DPH |
11.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211872
|
Nákup respirátorov
|
116,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
IMPORT SHOP s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278782280
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
81FVT20004145
|
Nákup kníh z projektu Čítame radi
|
310,28 |
s DPH |
05.03.2021 |
ALBATROS MEDIA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
Dodávka drevených peliet
|
2 534,40 |
s DPH |
10.02.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202107
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8256247512
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
10.06.2020 |