|
|
Faktúra |
95500176
|
Suroviny na prípravu stravy
|
33,37 |
s DPH |
23.01.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3461505
|
Suroviny na prípravu stravy
|
59,47 |
s DPH |
22.01.2015 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
115104379
|
Suroviny na prípravu stravy
|
146,52 |
s DPH |
22.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
70789436
|
Virtuálna knižnica za 1-12/2015
|
79,63 |
s DPH |
19.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1711505
|
Suroviny na prípravu stravy
|
130,87 |
s DPH |
19.01.2015 |
MILK-AGRO, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500482508
|
Telekomunikačné služby
|
22,28 |
s DPH |
19.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1501300319
|
Suroviny na prípravu stravy
|
257,81 |
s DPH |
15.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
95500060
|
Suroviny na prípravu stravy
|
18,10 |
s DPH |
15.01.2015 |
VIJOFEL trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
114248088
|
Suroviny na prípravu stravy
|
301,70 |
s DPH |
13.01.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201500531
|
Virtuálna knižnica za 12/2014
|
6,64 |
s DPH |
09.01.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20150101
|
Dodávka peliet
|
2 520,00 |
s DPH |
09.01.2015 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
088216
|
Suroviny na prípravu stravy
|
308,23 |
s DPH |
09.01.2015 |
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
4769551425
|
Telekomunikačné služby
|
15,98 |
s DPH |
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
530500014
|
Suroviny na prípravu stravy
|
578,83 |
s DPH |
05.01.2015 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Košická Belá |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7411604547
|
Telekomunikačné služby
|
22,00 |
s DPH |
22.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141592
|
Aktualizácia programov
|
4,20 |
s DPH |
17.12.2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1020140002
|
Inštalácia internetového pripojenia
|
100,00 |
s DPH |
17.12.2014 |
UNI3X, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14051481
|
Zabezpečenie činnosti Po a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
16.12.2014 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15103719
|
Servis kotlov
|
36,00 |
s DPH |
15.12.2014 |
HERZ, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
Z4003101211
|
Stoličky - 2ks
|
68,00 |
s DPH |
11.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.12.2014 |