|
|
Faktúra |
SP214200838
|
Hliníkový skladací rebrík
|
70,80 |
s DPH |
14.10.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201404759
|
Samolepky s prihlas. údajmi pre žiakov
|
2,50 |
s DPH |
13.10.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
SR14019866
|
Toaletné potreby
|
22,18 |
s DPH |
09.10.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017258
|
Programové vybavenie
|
71,70 |
s DPH |
08.10.2014 |
IVES Košice |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0766712766
|
Telekomunikačné služby
|
16,06 |
s DPH |
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
SP214200804
|
Kľúčová schránka
|
49,20 |
s DPH |
08.10.2014 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14051134
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
06.10.2014 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408758992
|
Telekomunikačné služby
|
21,19 |
s DPH |
18.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140292
|
Revízia poplašného zariadenia
|
120,90 |
s DPH |
09.09.2014 |
ELTECH Košice s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8765769585
|
Telekomunikačné služby
|
15,98 |
s DPH |
09.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201404672
|
Virtuálna knižnica za 08/2014
|
6,64 |
s DPH |
09.09.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
91-4-0002805
|
aSc Agenda Malotriedka Upgrade 2015
|
63,00 |
s DPH |
25.08.2014 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201404185
|
Virtuálna knižnica za 07/2014
|
6,64 |
s DPH |
21.08.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7407771506
|
Telekomunikačné služby
|
21,96 |
s DPH |
20.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2118848760
|
Vodné a stočné
|
212,22 |
s DPH |
15.08.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4764793927
|
Telekomunikačné služby
|
15,98 |
s DPH |
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7485447504
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 697,00 |
s DPH |
04.08.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7406800941
|
Telekomunikačné služby
|
27,92 |
s DPH |
21.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3763649736
|
Telekomunikačné služby
|
16,06 |
s DPH |
21.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
15101429
|
Servisná prehliadka kotlov
|
556,66 |
s DPH |
21.07.2014 |
HERZ, spol. s r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
11.09.2014 |