|
Faktúra |
201401069
|
Virtuálna knižnica za 01/2014
|
6,64 |
s DPH |
13.02.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
20140213
|
Dodávka drevených peliet
|
2 520,00 |
s DPH |
13.02.2014 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
0003/2014
|
Elektroinštalačné práce
|
114,00 |
s DPH |
13.02.2014 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
2118189093
|
Vodné a stočné
|
331,69 |
s DPH |
17.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
7401777716
|
Telekomunikačné služby
|
21,80 |
s DPH |
19.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
1759638090
|
Telekomunikačné služby
|
16,93 |
s DPH |
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
201401609
|
Virtuálna knižnica za 02/2014
|
6,64 |
s DPH |
12.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
20140316
|
Dodávka drevených peliet
|
2 520,00 |
s DPH |
17.03.2014 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
7402856108
|
Telekomunikačné služby
|
21,10 |
s DPH |
17.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
008/2014
|
Kominárske práce - marec 2014
|
67,55 |
s DPH |
25.03.2014 |
Tirpák František ml. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
21400232
|
Kancelárske potreby
|
222,23 |
s DPH |
01.04.2014 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
141128
|
Aktualizácia programov za 2014
|
144,00 |
s DPH |
01.04.2014 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
14050263
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
|
119,50 |
s DPH |
03.04.2014 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
4760632147
|
Telekomunikačné služby
|
16,06 |
s DPH |
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
201402139
|
Virtuálna knižnica za 03/2014
|
6,64 |
s DPH |
09.04.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
2140081
|
Údržba a oprava kopírovacieho stroja
|
60,98 |
s DPH |
09.04.2014 |
Miroslav Sokol - OPTIMAX |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
7403856770
|
Telekomunikačné služby
|
21,19 |
s DPH |
24.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Faktúra |
7471350015
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 697,00 |
s DPH |
05.05.2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
22.05.2014 |
|
Faktúra |
7761633104
|
Telekomunikačné služby
|
15,98 |
s DPH |
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
22.05.2014 |
|
Faktúra |
0016/2014
|
Elektro-inštalačné práce
|
131,20 |
s DPH |
13.05.2014 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
22.05.2014 |