|
|
Faktúra |
2024/017
|
Suroviny na prípravu stravy
|
83,64 |
s DPH |
06.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/018
|
Telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/019
|
Elektrina
|
1 304,21 |
s DPH |
20.02.2024 |
VSE |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/020
|
Suroviny na prípravu stravy
|
8,80 |
s DPH |
8.2:2024 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/021
|
Suroviny na prípravu stravy
|
334,91 |
s DPH |
15:2.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/023
|
Sociálny fond - vstupenky
|
484,00 |
s DPH |
22.2:2024 |
Detská organizácia Frigo |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/024
|
Peletky
|
3 456,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
Pepe Pellets |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/026
|
Spracovanie karty CO
|
80,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
František Bednár |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0031/2018
|
Údržba elektrických zariedení ZŠ
|
37,55 |
s DPH |
17.12.2018 |
Ondrej Kurjan |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2024/027
|
Kopírovanie
|
29,45 |
s DPH |
06.03.2024 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/028
|
Pomôcky na chémiu
|
18,89 |
s DPH |
06.03.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/029
|
Telekomunikačné služby
|
1,50 |
s DPH |
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
Mgr. Ľubica Mihaľová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
201902
|
Preprava žiakov na LVVK
|
600,00 |
s DPH |
30.01.2019 |
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190106
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
28.01.2019 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0482019
|
Skipasy na LVVK Vernár
|
780,00 |
s DPH |
23.01.2019 |
Jozef Žemba |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
419
|
BIO roztok do sifónov v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
Petr Mrázek |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225400094
|
Telekomunikačné služby
|
29,86 |
s DPH |
17.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224017990
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190102
|
Dodávka drevených peliet
|
2 304,00 |
s DPH |
10.01.2019 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190101
|
Dodávka drevených peliet
|
648,00 |
s DPH |
08.01.2019 |
PROEKO SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
31.01.2019 |