|
|
Faktúra |
8205955017
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2122289899
|
Vodné a stočné
|
10,84 |
s DPH |
05.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2180050
|
Kopírovacie služby
|
9,50 |
s DPH |
04.04.2018 |
Miroslav Sokol - OPTIMAX |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218050287
|
Zabezpečenie činnosti BOZPaPO za I.Q 2018
|
119,50 |
s DPH |
04.04.2018 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218050288
|
Zabezpečenie PZS za I.Q 2018
|
60,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FA1702010893
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
117,22 |
s DPH |
20.03.2018 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
220113296U
|
Školské ovocie
|
16,23 |
s DPH |
10.03.2022 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220113932U
|
Školské ovocie
|
15,96 |
s DPH |
24.03.2022 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118087734
|
Potreby pre ŠJ
|
34,74 |
s DPH |
31.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122047691
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
78,00 |
s DPH |
08.03.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118111036
|
Pracovné rukavice pre ŠJ
|
10,74 |
s DPH |
18.06.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
220112701U
|
Školské ovocie
|
12,76 |
s DPH |
17.02.2022 |
HOOK, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222004286
|
Jednorazové nádoby na vydávanie obedov
|
249,92 |
s DPH |
11.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8211344355
|
Telekomunikačné služby
|
29,88 |
s DPH |
18.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7294505526
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
420,91 |
s DPH |
13.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0000830
|
aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2019
|
199,00 |
s DPH |
06.06.2018 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2180087
|
Kopírovacie služby za 5/2018
|
12,54 |
s DPH |
06.06.2018 |
Miroslav Sokol - OPTIMAX |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8209960732
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
18.10.2018 |
|
Zmluva |
|
Poverenie so spracúvaním osobných údajov
|
|
s DPH |
11.06.2018 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1805000519
|
Servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
23.05.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Košická Belá 235 |
|
|
|
06.06.2018 |